![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidVdkD5ThxkNGWE-F_lvuoss3HiMjel-mrDXbK6YOoNgt48DZZvu3Ln_4m2IGLrwBdBsfo2eRp6a0Qb4wIBXsuHLrxvUcHgK6AUHiD5u7QcAer6DZEKugA3DmaRQrJ6rZH2O_lWap9sXfx/s320/Anexo_transaccional.jpg)
Período.- Permite elegir los meses del año.
Desde, Hasta.- Permite ingresar las fechas, si ha seleccionado un mes en la casilla período, las fechas automáticamente se reflejan en las casillas Desde y Hasta.
Excluir Ventas.- Esta opción se utiliza en caso de que tenga un sistema de facturación independiente de Blasar.
Generar.- Este botón genera el archivo .xml que se sube al dimm, esta opción nos ayuda a detectar los errores u omisiones que son importantes para la generación del archivo.
Si al generar el archivo nos muestra un error, nos envía al documento para la respectiva corrección.
Repetidos.- Nos indica si hay algún tipo de repetición, por ejemplo verifica si en alguna retención hemos escogido dos veces el mismo código, etc.
Rep. clientes.- Esta opción nos facilita poder ubicar a los proveedores o clientes los cuales tengan un mismo Ruc pero con diferente nombre, o poder llenar de manera automática con clic derecho todos los clientes a los cuales le hayamos puesto la opción de RUC CLIENTE CONSUMIDOR FINAL, y ese espacio se llenará con 9999999999999.
Avanzado.- Si presionamos esta opción tendremos la siguiente pantalla. Aquí podrá modificar los errores que podamos haber cometido sin necesidad de ir por cada factura.
Ficha: Filtro
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtSo7BVnv2brI6m4QCmjJ2xIcVP2jvSJfewJthuqiz2dYB6OodmaEysPTADtDjqcYoIqJo2tvq6VYcHHPDodUAiCRTt31HOA_vRQKoHitXQAz5uID9SOeE0MGaXjiZtWBswSC1w54uOhtF/s320/anexo_avanzado.jpg)
Todo comprobante.- Permite seleccionar de la lista desplegable el tipo de comprobante que desea filtrar, si marca la casilla se filtrarán todos los comprobantes.
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Todo Cred. Tribut.-Permite seleccionar una de las opciones de la lista desplegable.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha1hKGddIn0kvBRV6tq2VNrlIaQ6Ld8LfrrdxzHGGk-D1eZX__o6tEhhPrvKdqq_5ccWLKhlVCbjxOENIspmhFTOtL7MqpmNZoImkQCifq75aBJ8n7K4x_OnRLJovzm55e4sPeRGigQvJB/s320/credito_tributario.jpg)
Todo cliente.- Podrá filtrar un cliente o todos los clientes.
Desde, Hasta.- Período en el que se quiere realizar la consulta.
Filtro.- Presione este botón una vez que haya seleccionado todos los criterios, la información solicitada se reflejará en la tabla.
Grabar.- Permite grabar los cambios realizados.
Excel.- Permite exportar la información a un archivo de Excel.
Ficha: Reemplazo
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Reemplazar Combrobante.- Seleccione el tipo de comprobante
Reemplazar Cred. Tribut..- Seleccione una de las opciones de la lista desplegable.
Serie, Fact. Aut.- Ingrese los números correspondientes para reemplazar.
Reemplazar solo en vacíos.- Si marca la casilla solo cambiarán los registros que tengan espacios en blanco en serie y autorización.
Factura.- Haga clic para ir a la factura del registro seleccionado
Caducidad.- Ingrese fecha de caducidad.
Ficha: Error Cédula
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Desde esta pantalla podrá verificar las cédulas erroneas ingresadas en el sistema, tanto de clientes como de proveedores.
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